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夠進(jìn)的酒水,贈送給客戶,會計分錄怎么做

84784976| 提問時間:2023 09/20 09:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? ?發(fā)票是怎樣開的呢?
2023 09/20 09:06
84784976
2023 09/20 09:09
是一般納稅人,發(fā)票開進(jìn)來是13%專用發(fā)票,然后上期勾選掉了。這期又視同銷售的,把增值稅稅額轉(zhuǎn)出了
玲老師
2023 09/20 09:11
視同銷售進(jìn)項可以抵,不轉(zhuǎn)出
84784976
2023 09/20 09:14
那買進(jìn)來勾選 掉了,這期送給客戶,那不是申報表里,銷項稅額又重新有了嗎,那這個分錄怎么做啊
玲老師
2023 09/20 09:21
是的,和正常銷售是一樣的,借營業(yè)外支出,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784976
2023 09/20 09:34
完整的分錄能做我看一下嗎
84784976
2023 09/20 09:37
我們主管說直接:上期做的是,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 然后這期直接就是:借管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。這樣對嗎
玲老師
2023 09/20 09:42
不對呀,你這一期你不是贈送給對方的嗎?是從銷售就是做確認(rèn)收入的分錄,然后進(jìn)項也不需要轉(zhuǎn)出。有其他的分路的。
玲老師
2023 09/20 09:42
你是確認(rèn)收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。
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