問題已解決
老師我這個月只有進項沒有銷項怎么把進貨結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣里面去
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速問速答就是這個相反的分錄
借:應交稅費-增值稅-進項
貸:應交稅費-待認證進項
2023 09/20 10:04
84784992
2023 09/20 10:16
我需要抵扣的時候就正常寫應交稅費,應交增值稅進貨稅額就可以了嗎
家權老師
2023 09/20 10:21
需要抵扣的時候就按我做的分錄轉(zhuǎn)
84784992
2023 09/20 10:23
按那個分錄轉(zhuǎn)
家權老師
2023 09/20 10:27
借:應交稅費-增值稅-進項
貸:應交稅費-待認證進項
84784992
2023 09/20 11:19
老師我沒有轉(zhuǎn)入待抵扣直接就用了的呢?怎么寫分錄呢?
家權老師
2023 09/20 11:23
那就不用管了呀,現(xiàn)在都已經(jīng)抵扣了
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