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老師我這個月只有進項沒有銷項怎么把進貨結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣里面去

84784992| 提問時間:2023 09/20 09:59
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
就是這個相反的分錄 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項
2023 09/20 10:04
84784992
2023 09/20 10:16
我需要抵扣的時候就正常寫應交稅費,應交增值稅進貨稅額就可以了嗎
家權老師
2023 09/20 10:21
需要抵扣的時候就按我做的分錄轉(zhuǎn)
84784992
2023 09/20 10:23
按那個分錄轉(zhuǎn)
家權老師
2023 09/20 10:27
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項
84784992
2023 09/20 11:19
老師我沒有轉(zhuǎn)入待抵扣直接就用了的呢?怎么寫分錄呢?
家權老師
2023 09/20 11:23
那就不用管了呀,現(xiàn)在都已經(jīng)抵扣了
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