問(wèn)題已解決

第二季度的增值稅在繳納稅款后,在8月更正申報(bào),減征額增加了1210元,導(dǎo)致多繳納的稅款1210元在第三季度怎么填報(bào)?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/21 10:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是做第二季度的更正申報(bào),與第三季度沒(méi)有什么必然關(guān)系啊
2023 09/21 10:07
84785044
2023 09/21 10:08
多繳的稅款怎么辦
鄒老師
2023 09/21 10:09
你好,做了更正申報(bào),就可以正常抵扣了 如果沒(méi)有抵扣完,就結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就好了
84785044
2023 09/21 10:16
小規(guī)模,不抵扣,是更正了減征額
鄒老師
2023 09/21 10:17
你好,那就需要去申請(qǐng)退回多交稅款才是的?
84785044
2023 09/21 10:20
不可以填在第三季度的已繳稅款里嗎
鄒老師
2023 09/21 10:21
你好,是沒(méi)有這種操作方式的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~