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老師小規(guī)模當(dāng)季度的普票開具的時(shí)候做了正常分錄借 應(yīng)收貸 銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù),當(dāng)季度作廢的時(shí)候只做借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營負(fù)數(shù)嗎?不需要沖銷應(yīng)交稅費(fèi)嗎

84784998| 提問時(shí)間:2023 09/21 14:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,因?yàn)樗龥]有繳納,所以是不需要沖銷的
2023 09/21 14:32
84784998
2023 09/21 14:38
那賬上不是之前記了一個(gè)貸應(yīng)交稅費(fèi) ?后面不沖減 不就多出來貸方的應(yīng)交銷項(xiàng)了
84784998
2023 09/21 14:40
就是沒太理解 當(dāng)時(shí)開具發(fā)票做了的是借應(yīng)收100貸應(yīng)交稅費(fèi)3 收入97~現(xiàn)在沖銷是借應(yīng)收 -100貸 ?收入-100
小鎖老師
2023 09/21 14:41
你們是直接沖的收入100?之前是97?
84784998
2023 09/21 15:24
我看我們一個(gè)財(cái)務(wù)這樣做的
84784998
2023 09/21 15:24
所以不太理解問一下
小鎖老師
2023 09/21 15:28
這個(gè)是不對的呀,按規(guī)定來說的話,收入之前是多少,現(xiàn)在就需要沖銷多少,這個(gè)是才對的
84784998
2023 09/21 15:30
那正確的分錄怎么做 是不是需要沖掉一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)
小鎖老師
2023 09/21 15:48
對的,正確的是這樣沖減應(yīng)交稅費(fèi)的
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