問題已解決

老師 請教一下 5月份已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票 入成本了 7月份開紅字發(fā)票了 7月份的分錄應(yīng)該怎么做。5月份的進(jìn)項稅要做分錄做轉(zhuǎn)出嗎

84784967| 提問時間:2023 09/21 14:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,做賬這么做的 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2023 09/21 14:33
84784967
2023 09/21 16:14
這樣做下面的不用寫是吧。
東老師
2023 09/21 16:14
您這么寫就可以的
84784967
2023 09/21 16:32
可是我換系統(tǒng) 有蕓豆財務(wù)軟件 換到億企贏財務(wù)軟件里 利潤表差這個數(shù)據(jù) 。
東老師
2023 09/21 16:33
您說的還系統(tǒng) 這個沒操作過
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