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甲公司為增值稅一般納稅人,購入a材料一批,材料已驗收入庫,款項未付。月末發(fā)票賬單尚未收到也無法確定其實際成本,暫估價值為1萬元。編制會計分錄。 次月收到甲公司購入a材料的發(fā)票賬單,貨款1萬元,增值稅1300元。對方代墊運雜費800元,款項通過銀行存款支付。請編制會計分錄

84784968| 提問時間:2023 09/22 14:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 甲公司為增值稅一般納稅人,購入a材料一批,材料已驗收入庫,款項未付。月末發(fā)票賬單尚未收到也無法確定其實際成本,暫估價值為1萬元。 借 原材料10000 貸 應付帳款-暫估應付帳款10000 次月收到甲公司購入a材料的發(fā)票賬單,貨款1萬元,增值稅1300元。對方代墊運雜費800元,款項通過銀行存款支付。 借 原材料-10000 貸 應付帳款-暫估應付帳款-10000 借 原材料10000+800=10800 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1300 貸 銀行存款12100
2023 09/22 14:40
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