問題已解決
小天老師,接前面問題繼續(xù)咨詢,謝謝。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答親愛的您好,晚飯吃了么
2023 09/24 19:48
84784947
2023 09/24 20:01
我準備調列支的農民工工資,印花稅前兩年都在項目所在地預交了。這次稅務主要說列支的成本低,這次調整成本,根據(jù)工程進度某個項目應在2023年列支,提前列支調增補交企業(yè)所得稅。這個理由可以嘛?
廖君老師
2023 09/24 20:03
您好啊,這個可以呀,根據(jù)進度提的成本,
上面”這次稅務主要說列支的成本低“,是不是說我們列支高所得稅交得少啊
84784947
2023 09/24 20:11
列支的成本高,剛才輸錯了。根據(jù)工程進度本某個項目金額應該在2023年列支,因春節(jié)施工隊長提前支付農民工工資,提前列支調增補交企業(yè)所得稅?這樣寫可以嘛??謝謝
廖君老師
2023 09/24 20:12
您好,我覺得很好呀,稅務能理解的
84784947
2023 09/24 20:23
前面兩年調了兩筆缺發(fā)票的費用和貼現(xiàn)利息,直接寫某月某號憑證當年未取得合理扣除憑證調增,這樣沒漏洞吧?
廖君老師
2023 09/24 20:25
親愛的您好,您咋這么聰明啊,這個我查賬時沒想到,這個好,
84784947
2023 09/24 21:42
小天老師,前面調的那筆成本本該23年列支,這筆補交稅款后。怎么做賬呢?
廖君老師
2023 09/24 21:44
您好,賬上只要處理所得稅,其他賬務不用處理,因為22年調增,23年要調減
企業(yè)所得稅納稅調整,調表不調賬,即在企業(yè)所得稅年度納稅申報表調增應納稅所得額,不用調整賬目.
如果是以前年度的,分錄:
1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據(jù)請忽略)
貸:以前年度損益調整3662.56
2、借:以前年度損益調整?3662.56
貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56
3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56
貸:銀行存款 3662.56
84784947
2023 09/24 21:46
主要23年匯算22年的,已經去時間。這筆如何調減?
廖君老師
2023 09/24 21:51
您好,在稅務確認您的補稅報告后,所有涉及的申報表都要更正的呀,要搞半天的,幾年的匯繳表,月度的申報表
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