問(wèn)題已解決

我的社保公積金是應(yīng)收款項(xiàng),月中旬就代扣代繳給稅務(wù)局了??墒怯?jì)提當(dāng)月工資都得月底。那我需要再發(fā)放之前先做一次計(jì)提社保公積金嗎? 我是說(shuō)現(xiàn)在九月,我是不是得月底計(jì)提九月份工資??墒蔷旁路莸纳绫9e金月中旬就已經(jīng)扣了,不等我計(jì)提就扣了。那我是不做繳費(fèi)會(huì)計(jì)憑證,等計(jì)提完再做。還是先計(jì)提社保公積金,然后做繳費(fèi)。月底在計(jì)提一次工資嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/24 19:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不需要的,交社保時(shí) 借:應(yīng)收款項(xiàng),計(jì)提工資時(shí) 貸:應(yīng)收款項(xiàng),在月末是借方還是貸方余額不用管他,下月自動(dòng)會(huì)平,每月就是平一下,然后又有余額,這是正確的操作。
2023 09/24 19:38
84785041
2023 09/24 20:06
發(fā)放時(shí)。借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公積金);其他應(yīng)收款-帶墊社保公積金。貸:銀行存款。計(jì)提時(shí)借 管理費(fèi)用。貸其他應(yīng)收款 是這樣嗎?老師
廖君老師
2023 09/24 20:08
您好,對(duì)的,計(jì)提工資沒(méi)寫完 借 管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資??貸:其他應(yīng)收款-墊社保公積金
84785041
2023 09/24 20:09
老師我這個(gè)月才開始接會(huì)計(jì)賬,之前他們都沒(méi)有用財(cái)務(wù)軟件。我這也是才買了一個(gè),操作時(shí)需要填寫科目期初。我需要在其他應(yīng)收款-帶墊社保 公積金。應(yīng)付職工薪酬那些科目那添上8月份的數(shù)嗎?(8月份的工資我做了計(jì)提,然后發(fā)放的)
廖君老師
2023 09/24 20:11
您好,建賬的期初就是用上月末的科目余額表上金額,有的話就錄上,沒(méi)有不用的哈
84785041
2023 09/24 20:15
我就是有點(diǎn)蒙了. 不知道其他應(yīng)收款代墊社保這個(gè)寫不寫了
廖君老師
2023 09/24 20:18
您好,上個(gè)月的手工賬里,其他應(yīng)收款代墊社保有沒(méi)有余額呀,就看這個(gè),不會(huì)混的,
84785041
2023 09/24 20:22
可惡的是手工賬她之前就記流水賬,壓根沒(méi)有借貸……從來(lái)不計(jì)提工資,都沒(méi)有科目
84785041
2023 09/24 20:22
只給我體現(xiàn)出來(lái)個(gè)銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金
廖君老師
2023 09/24 20:23
您好,好的,那咱社保是當(dāng)月繳,工資是下月計(jì)提嗎,這個(gè)其他應(yīng)收款代墊社保有余額 如果社保和工資是同一月,那其他應(yīng)收款代墊社保是沒(méi)有余額的
84785041
2023 09/24 20:28
社保八月份的八月繳費(fèi),工資九月份發(fā)八月的
廖君老師
2023 09/24 20:29
您好,工資九月份發(fā)八月的,也是在9月計(jì)提的,這樣的話??其他應(yīng)收款-帶墊社保公積金 有借方余額的
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