問題已解決

老師請教一個問題:公司涵調(diào),我這邊發(fā)現(xiàn)提交稅局資料錯了怎么辦?稅局又已經(jīng)回涵給客戶那邊稅局 客戶那邊也要我們提交相關(guān)資料給對方稅局,我是重做一份資料還是按原來錯的資料給他們?

84784955| 提問時間:2023 09/26 10:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,主動跟我們的稅務局聯(lián)系,告訴他們不小心數(shù)據(jù)提交錯了,現(xiàn)在把修正的提交,不要按錯的,錯的數(shù)據(jù)很難解釋清楚
2023 09/26 10:16
84784955
2023 09/26 10:21
但是這邊稅局已經(jīng)把資料提交給那邊稅局了
廖君老師
2023 09/26 10:23
您好,那也要跟我們的稅局聯(lián)系,告訴他們實際情況,讓他們來決定我們提供什么數(shù)據(jù)給對方稅務局,
84784955
2023 09/26 10:23
他還會改嗎?會不會懷疑我們?還是我們重新提交新的,等那邊稅局發(fā)現(xiàn)對不上再說?
廖君老師
2023 09/26 10:26
您好,我認為等他們發(fā)現(xiàn)不對,我們的稅務局會很生氣的,現(xiàn)在告訴他們,對方稅務聯(lián)絡(luò)時,他們也知道情況
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