問題已解決
老師,你好,我問一下就是法人不懂發(fā)工資,發(fā)自己工資把社保個人部分單位部分一起扣了再發(fā)工資,那我做賬數(shù)據(jù)就對不上了咋搞
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答2023 09/26 15:51
84784983
2023 09/26 18:09
好的,那老師我再問一下就是個稅申報規(guī)則:本月申報上月發(fā)放的,就是10月申報9月屬期的個稅,但是9月發(fā)的是8月份工資,那我這個社保清單是不是應該看8月的社保清單不是9月的
廖君老師
2023 09/26 18:36
您好,對的呢,我們不看發(fā)放,計提工資時工資的計算表里就把員工個人社??鄢?/div>
84784983
2023 09/26 18:39
什么意思老師,不是很懂
廖君老師
2023 09/26 18:43
您好,比如8月工資計算表1000元工資扣個人社保50,表里是不是發(fā)950啊,我們計提按這個表計提的,個人社保也在這個分錄里
84784983
2023 09/26 18:44
不是按應付工資去計提嗎老師,就是我個稅申報的是應付工資就是稅前工資,未扣社保公積金之前的
84784983
2023 09/26 18:47
我現(xiàn)在的疑問是我有一個公司個稅申報規(guī)則是本月申報上月發(fā)放的,就是比如10月報9月屬期的個稅,但是9月發(fā)的是8月份的工資,那我的社保清單是不是應該看8月的,發(fā)放工資的時候也是扣除8月的社保個人部分,我說的是不是對的老師
廖君老師
2023 09/26 18:54
您好,申報個稅時您沒有把員工個人社保部分給申報呀,那員工要多交稅了呀。
后面那條信息其實不存在的,按工資表做好分錄,交社保時繳了往來就平了
以下數(shù)據(jù)是假設的?
個稅 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46
(計提工資)借:管理費用-工資? 6000?
? ? ? 貸:應付職工薪酬-應計工資? 6000
(員工個人負擔社保公積金)借:應付職工薪酬-應計工資 627.4+124+7.46
? ? ? 貸:其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46
(實發(fā)工資)借:應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸:銀行存款? 5241.14
(計提公司社保)借:管理費用-公司負擔五險1628? ? ?管理費用-公司負擔公積金? 124 貸:應付職工薪酬-五險一金? 1752
(代繳社保公積金)借:其他應收款-社保? 627.4? 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46? 應付職工薪酬-五險一金? 1752? ?貸:銀行存款? ?1752+7.46+124+627.4
這樣往來科目全平了
84784983
2023 09/26 19:15
我做賬是這樣做的,個稅申報應發(fā)工資5000,我計提工資 ,借:管理費用-工資5000, 應付工資-工資5000 這個是稅前工資,發(fā)放工資:借:應付工資-工資 5000, 貸:其他應收款-社保500 其他應收款-公積金110 ,個稅100.56 銀行存款4289.44
84784983
2023 09/26 19:17
扣社保:借 其他應收-社保 管理費用 -社保 貸 銀行存款 扣公積金分錄同上
84784983
2023 09/26 19:17
我這樣做分錄是對的嗎
廖君老師
2023 09/26 19:19
您好呀,您的的分錄跟我們一樣的嘛,
借:管理費用-工資5000, 應付工資-工資5000 這個是稅前工資,
借:應付工資-工資 500+110+100.56, 貸:其他應收款-社保500 其他應收款-公積金110 ,個稅100.56? ??
上面2分錄是當月做的
然后應付工資-工資 有代方余額5000-500-110-100.56
隨便哪個月發(fā)都是 借:應付工資-工資??5000-500-110-100.56? 貸:銀行??5000-500-110-100.56
根本不看社保單了
84784983
2023 09/26 19:22
那就是按我自己這樣做是可以的對吧
廖君老師
2023 09/26 19:23
您好,當然可以的呀,實際發(fā)哪個月工資您看哪個月的社保單
84784983
2023 09/26 19:25
好的,謝謝老師,辛苦啦
廖君老師
2023 09/26 19:26
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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