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老師,支付了N版掛牌服務費,并收到發(fā)票20萬元,需分攤此費用,老師應該怎么做支付分錄和分攤分錄?
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2023 09/29 13:50
84784982
2023 09/29 13:56
上個月付的費用,我看之前會計是按2年分攤的,但我感覺她寫的有問題,她付了款也收到發(fā)票了,但一直掛著預付賬款,寫的分錄是借:預付賬款-某公司,借應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸銀行存款,攤銷時,直接借:管理費用,貸預付賬款-某公司,老師,正規(guī)的是不是應該轉入長期待攤費用???具體的分錄怎么處理?
郭老師
2023 09/29 13:59
一年以上的,應該是長期待攤費用
分錄不對借長期待攤費用
進項
貸銀行存款
按月分攤借管理費用等
貸長期待攤費用
84784982
2023 09/29 14:01
好的,老師,我現(xiàn)在是不是需要調賬,調賬的話怎么調呢?支付和攤銷的
郭老師
2023 09/29 14:02
你直接把預付賬款的余額調整到長期待攤費用借長期待攤費用
貸預付賬款
84784982
2023 09/29 14:04
摘要是不是可以寫調整某月記幾號憑證和記幾號憑證?
郭老師
2023 09/29 14:10
你好可以的
可以這么做的
84784982
2023 09/29 14:11
老師,您說一年以上的放長期待攤費用,那半年房租的應該怎么處理?
郭老師
2023 09/29 14:12
借預付貸銀行存款
按月分攤借管理費用
貸預付賬款
84784982
2023 09/29 14:15
老師,收到發(fā)票可以這么做,那要是沒有收到發(fā)票怎么處理呢?比如這個月付的房租,可能兩三個月才能收到發(fā)票
郭老師
2023 09/29 14:16
是的
預付賬款提前支付半年的
按月才可以做費用,權責發(fā)生制
84784982
2023 09/29 14:20
老師,是不是暫未收到發(fā)票時,可以借:預付賬款,貸銀行存款,攤銷時:借管理費用,貸預付賬款,等收到增值稅專票時,再借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸預付賬款呢?
郭老師
2023 09/29 14:24
可以的,可以這么做的
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