問題已解決

老師 公司購貨付款4680,對方開票4850,怎么做賬

84784970| 提問時間:2023 10/07 16:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,按實際的4680來做賬就可以了,或者把少付的計入其他應(yīng)付款-法人
2023 10/07 16:09
84784970
2023 10/07 16:11
老師 公司是預(yù)先把錢打給對方 請教分錄都怎么寫
劉艷紅老師
2023 10/07 16:13
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
84784970
2023 10/07 16:13
9月份預(yù)付的貨款 10月份才給開發(fā)票
劉艷紅老師
2023 10/07 16:14
收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款
84784970
2023 10/07 16:14
謝謝老師
劉艷紅老師
2023 10/07 16:15
不客氣,很高興幫您
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~