增值稅小規(guī)模納稅義務(wù)人1.2021年第四季度購(gòu)進(jìn)商品一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款280000萬(wàn)元,增值稅稅額36400元,款項(xiàng)已付商品驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已經(jīng)支付;2.本期銷(xiāo)售商品含增值稅銷(xiāo)售額為412000元,開(kāi)具普通發(fā)票,貨款已經(jīng)收到;3.本期銷(xiāo)售商品含增值稅銷(xiāo)售額為206000元,稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,貨款尚未收到;4.將一批外購(gòu)商品無(wú)償贈(zèng)送給物業(yè)公司用于社區(qū)活動(dòng),該批商品的含稅價(jià)格1420元;5.季末盤(pán)點(diǎn)商品發(fā)現(xiàn)被盜3600元(含稅),確定由保管員負(fù)全部責(zé)任。要求:1.編制每一筆業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄;2.計(jì)算該超市本期應(yīng)納的增值稅稅額;3.填報(bào)2021年四季度該小規(guī)模納稅義務(wù)人
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2023 10/11 09:28
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- "唯實(shí)便利店長(zhǎng)春蔚山路分店系增值稅小規(guī)模納稅義務(wù)人 發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1.2021年第四季度購(gòu)進(jìn)商品一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款280 000萬(wàn)元,增值稅稅額36 400元,款項(xiàng)已付商品驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已經(jīng)支付; 2.本期銷(xiāo)售商品含增值稅銷(xiāo)售額為412 000元, 開(kāi)具普通發(fā)票,貨款已經(jīng)收到; 3.本期銷(xiāo)售商品含增值稅銷(xiāo)售額為206 000元, 稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,貨款尚未收到; 4.將一批外購(gòu)商品無(wú)償贈(zèng)送給物業(yè)公司用于社區(qū)活動(dòng),該批商品的含稅價(jià)格1420元; 5.季末盤(pán)點(diǎn)商品發(fā)現(xiàn)被盜3 60 483
- "唯實(shí)便利店長(zhǎng)春蔚山路分店系增值稅小規(guī)模納稅義務(wù)人 發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1.2021年第四季度購(gòu)進(jìn)商品一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款280 000萬(wàn)元,增值稅稅額36 400元,款項(xiàng)已付商品驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已經(jīng)支付; 2.本期銷(xiāo)售商品含增值稅銷(xiāo)售額為412 000元, 開(kāi)具普通發(fā)票,貨款已經(jīng)收到; 3.本期銷(xiāo)售商品含增值稅銷(xiāo)售額為206 000元, 稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,貨款尚未收到; 4.將一批外購(gòu)商品無(wú)償贈(zèng)送給物業(yè)公司用于社區(qū)活動(dòng),該批商品的含稅價(jià)格1420元; 5.季末盤(pán)點(diǎn)商品發(fā)現(xiàn)被盜3 600元(含稅) 433
- A商場(chǎng)是增值稅一般納稅人,商品銷(xiāo)售利潤(rùn)率為30%,即每銷(xiāo)售100元商品,其成本為70元,商場(chǎng)購(gòu)貨均取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。為迎接“五一”節(jié),商場(chǎng)決定采用商品八折銷(xiāo)售的促銷(xiāo)方式銷(xiāo)售商品(計(jì)算時(shí)城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加暫不考慮)。 該種促銷(xiāo)方式下,商品以八折銷(xiāo)售,即價(jià)值1 000元的商品含稅售價(jià)為800元。 (1)A商場(chǎng)購(gòu)進(jìn)該批商品,含稅進(jìn)價(jià)為700元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)已付并驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)該批商品以八折銷(xiāo)售,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)已收到。 (3)同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 要求:根據(jù)上述資料,編制賬務(wù)處理分錄。 1156
- 請(qǐng)問(wèn)商品購(gòu)進(jìn)額(含增值稅)和商品銷(xiāo)售額(含增值稅)怎么算? 10830
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- 老師,請(qǐng)問(wèn)下,我4月份計(jì)提城建稅借營(yíng)業(yè)稅金及附加38.19,貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅38.19,5月交城建稅時(shí)借營(yíng)業(yè)稅金附加38.19,貸銀行存款38.19,我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯(cuò)了,在10月調(diào)整的時(shí)候,我直接借營(yíng)業(yè)稅金附加38.19紅字,借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅藍(lán)字38.19,請(qǐng)問(wèn)下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎? 21小時(shí)前
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