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請問老師,賬務(wù)處理時(shí)哪些費(fèi)用需要計(jì)提

84785028| 提問時(shí)間:2023 10/11 16:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,工資稅費(fèi),折舊攤銷都要計(jì)提。
2023 10/11 16:39
84785028
2023 10/11 19:02
老師,工資、社保、折舊費(fèi)這些我都知道,就是不知道稅費(fèi)包括哪些
玲老師
2023 10/11 19:07
稅費(fèi),比如增值稅,附加稅,所得稅,這些都要計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)。
84785028
2023 10/11 19:09
老師,增值稅也需要計(jì)提嗎?是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那個(gè)分錄
玲老師
2023 10/11 19:13
增值稅要是一般納稅人需要期末做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,要是小規(guī)模就不用。
84785028
2023 10/11 19:32
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅). 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅. 這道分錄是計(jì)提分錄還是結(jié)轉(zhuǎn)分錄
玲老師
2023 10/11 19:38
你好,這個(gè)是期末做結(jié)轉(zhuǎn)的分?jǐn)?shù)。
84785028
2023 10/11 19:44
老師,計(jì)提的分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
玲老師
2023 10/11 19:48
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785028
2023 10/11 20:42
老師,對啊,在做增值稅賬務(wù)處理時(shí)我也是這么做的,您上面說可以計(jì)提,所以我不知道哪道分錄是計(jì)提,計(jì)提增值稅的分如是怎么寫的呢
玲老師
2023 10/11 20:47
增值稅就是先做一個(gè)確認(rèn)收入,然后期末結(jié)轉(zhuǎn)就這兩步。期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以理解為計(jì)提增值稅。
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