問(wèn)題已解決
一般納稅人企業(yè)9月份未開(kāi)票,只開(kāi)了一張客戶退回來(lái)的跨年發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票,我申報(bào)9月份增值稅時(shí)就只要填負(fù)數(shù)發(fā)票的開(kāi)票金額和稅額就可以嗎?
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2023 10/12 13:31
84785005
2023 10/12 17:34
但是之前的發(fā)票已經(jīng)交過(guò)增值稅了,9月份又沒(méi)開(kāi)其他發(fā)票來(lái)沖抵增值稅,不就是相當(dāng)于我多交增值稅了嗎?只是填負(fù)數(shù)信息,那多交的增值稅咋處理?
小鎖老師
2023 10/12 17:35
你之前繳納了增值稅,現(xiàn)在你負(fù)數(shù)那部分,不是已經(jīng)沖銷(xiāo)了嗎
84785005
2023 10/12 17:46
問(wèn)題是9月份沒(méi)開(kāi)正數(shù)發(fā)票,沒(méi)辦法抵扣負(fù)數(shù)的增值稅?。?/div>
小鎖老師
2023 10/12 17:51
明白了,等于說(shuō)現(xiàn)在申報(bào)增值稅收入是負(fù)數(shù)對(duì)不
84785005
2023 10/12 22:25
對(duì),以前沒(méi)遇到過(guò)這種情況,現(xiàn)在不知如何申報(bào)且?guī)?wù)如何處理啦!
小鎖老師
2023 10/13 07:58
這個(gè)是可以等有收入的月份,統(tǒng)一申報(bào)負(fù)數(shù),不跨年就可以
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