問(wèn)題已解決

老師,已經(jīng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票,做賬,借:庫(kù)存商品,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,又收到對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票,或者部分紅沖,怎么做賬?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/13 12:34
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
會(huì)計(jì)分錄與您上面寫的一樣,就是金額變成負(fù)數(shù)。
2023 10/13 12:34
84784982
2023 10/13 12:36
不用用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎?
岳老師
2023 10/13 14:11
因?yàn)槟耸恰凹t沖”,所以直接負(fù)數(shù)比較準(zhǔn)確。
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