問題已解決

老師,有一筆實際勞務費發(fā)生,但是沒付款了,也沒到票呢,這個時候需要工程施工~暫估成本,月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄?后期到票了,怎么沖了暫估,做分錄

84785037| 提問時間:2023 10/13 14:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,簡單做法就是不沖減,發(fā)票來了放在暫估后面
2023 10/13 14:04
84785037
2023 10/13 14:05
暫估的金額 ,和實際的金額不一致 ,比如:暫估5萬,實際到票4萬,能說下具體的分錄嗎
東老師
2023 10/13 14:06
借應付賬款暫估 貸主營業(yè)務成本
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