問題已解決

老師,請(qǐng)問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事?。?看以下圖

84785011| 提問時(shí)間:2023 10/14 18:06
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顏顏老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師單科通過“會(huì)計(jì)”“審計(jì)”“稅法”“經(jīng)濟(jì)法”
您好!確認(rèn)是否預(yù)收賬款存在借方發(fā)生額,會(huì)出現(xiàn)重分類至應(yīng)收帳款
2023 10/14 18:07
84785011
2023 10/14 18:11
老師,是有借方發(fā)生額,因?yàn)橛?個(gè)公司是預(yù)收款,然后現(xiàn)在開票給他們了,所以我也是直接按照預(yù)收賬款來入賬了,
84785011
2023 10/14 18:11
只是收了一部分,后面還有些錢是沒有收回來的,只是先把票全部給給對(duì)方了
顏顏老師
2023 10/14 18:19
要保持一致調(diào)整至應(yīng)收帳款即可
顏顏老師
2023 10/14 18:20
有差異也沒問題,看公司要求
84785011
2023 10/14 18:27
我覺得改過來吧,不然自己都會(huì)看懵,
84785011
2023 10/14 18:29
老師,就是先吧預(yù)收的沖掉,剩下沒有收的就進(jìn)入到應(yīng)收賬款嗎?
顏顏老師
2023 10/14 18:35
同學(xué),是的,是這樣的
84785011
2023 10/14 18:35
好的,謝謝老師
顏顏老師
2023 10/14 18:53
不客氣,希望對(duì)你有幫助
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