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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問之前會(huì)計(jì)給我的財(cái)報(bào)余額和科目余額表上的數(shù)合不同,年初余額也對(duì)不上,我現(xiàn)在需要報(bào)稅,請(qǐng)問我按那從此報(bào),我直接按我接手的科目余額表報(bào)行嗎?
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速問速答直接按我接手的科目余額表報(bào)就行的
2023 10/16 15:06
84785008
2023 10/16 15:21
財(cái)報(bào)上的年初數(shù)據(jù)我也改了?
東老師
2023 10/16 15:21
你這個(gè)是沒有必要修改的
84785008
2023 10/16 15:36
老師,麻煩解釋哈重分類好嗎?不是太懂 謝謝
東老師
2023 10/16 15:37
我的理解就是比如說預(yù)收賬款是負(fù)數(shù),就調(diào)整到應(yīng)收賬款里面,調(diào)整一些負(fù)數(shù)科目
84785008
2023 10/16 15:43
重分粉只有有這兩個(gè)科目變動(dòng),不會(huì)有其他哈。
東老師
2023 10/16 15:44
對(duì),其他的也會(huì)涉及到,一般就是實(shí)際到負(fù)數(shù)的科目
84785008
2023 10/16 15:57
因?yàn)榍懊娴臄?shù)據(jù)不對(duì),我現(xiàn)在利潤表也不對(duì)啊,營業(yè)收的期初也不同,我這怎么報(bào)???
東老師
2023 10/16 15:57
這個(gè)你現(xiàn)在做賬了嗎?
84785008
2023 10/16 15:58
全的余額表和報(bào)表不同。
東老師
2023 10/16 15:59
這種情況,你這個(gè)只能是先申報(bào),然后慢慢調(diào)整
84785008
2023 10/16 15:59
做了的,在報(bào)財(cái)報(bào)才發(fā)現(xiàn)以前的數(shù)據(jù)不對(duì)
東老師
2023 10/16 16:00
那你就只能先申報(bào)了,然后后期再調(diào)整
84785008
2023 10/16 16:05
我按我的表申報(bào)嗎?
東老師
2023 10/16 16:05
對(duì),按照你做完的申報(bào)
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