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呂昊老師,你的意思是用9月份的耗費(fèi)在9月份新產(chǎn)品與8月份的正確的之間分配嘛 我的意思就是你9月份又沒生產(chǎn)其他產(chǎn)品,9月份的新產(chǎn)品就是9月份發(fā)生的耗費(fèi)。正確型號(hào)的產(chǎn)品實(shí)際在8月生產(chǎn)的,8月份成本返回到原來的材料,工資,動(dòng)力了在你8月份生產(chǎn)的正確型號(hào)的產(chǎn)品和當(dāng)月生產(chǎn)的其他的產(chǎn)品里進(jìn)行分配。 老師,你前面說的這些懂了,那在計(jì)算時(shí)是怎么計(jì)算呀?在完工產(chǎn)品表里分開還是分開計(jì)算

84784991| 提問時(shí)間:2023 10/16 16:42
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:實(shí)收資本_B股東中 貸:實(shí)收資本——C股東 借:管理費(fèi)用——印花稅 貸 銀行存款 借:其他應(yīng)收款——股東個(gè)稅 貸:應(yīng)交稅金
2023 10/16 16:48
84784991
2023 10/16 16:49
老師你看串了吧?
大明明老師
2023 10/16 16:50
不好意思? 看串了 哈哈
84784991
2023 10/16 16:52
沒事滴的
大明明老師
2023 10/16 17:06
好的 如果問題沒有解決 也可以問我哈
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