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1、增值稅申報表附列資料一:服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)表是不是不用填寫。企業(yè)不涉及差額征稅 2、減免稅明細(xì)表中減稅項目中的數(shù)據(jù)怎么填

84784972| 提問時間:2023 10/16 16:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不涉及差額征稅,不用填報。2-4列填1%的不含稅銷售收入*2%
2023 10/16 16:49
84784972
2023 10/16 16:53
這個是不是就是差額征收的企業(yè)填的表,但是我打開他自動取得有數(shù),我把它刪了,保存的,這個操作對不對呀
家權(quán)老師
2023 10/16 16:55
是的,直接刪除就是了
84784972
2023 10/16 16:57
2-4列填1%的不含稅銷售收入*2%,這個是不是要自已算,主表上取得到數(shù)嗎
家權(quán)老師
2023 10/16 17:02
2-4列填1%的不含稅銷售收入*2%,是要自已算
84784972
2023 10/16 17:07
填值稅申報表主報中填列的免稅銷售額是填扣除1%的銷售額還是扣除3%的銷售額呀
家權(quán)老師
2023 10/16 17:12
你們有免稅業(yè)務(wù)?直接填12行就是,不用填免稅
84784972
2023 10/16 17:14
有部分是不免稅的,但收入季不超30萬
家權(quán)老師
2023 10/16 17:15
不免稅的填第10行就是,都不填減免稅
84784972
2023 10/16 17:17
是填含稅銷售額還是扣除3%或者1%的銷售額
家權(quán)老師
2023 10/16 17:21
免稅的不存在含稅的問題。開1%的按不含稅金額
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