問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)免稅銷售額10欄:小微企業(yè)免稅銷售額填列的是不含稅銷售額,那是不含1%的銷售額還是不含3%的銷售額

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/16 17:39
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小筱老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué),這個(gè)銷售額是看您開票的銷售金額填報(bào)就可以了
2023 10/16 17:40
84784972
2023 10/16 17:43
你們其他有老師說(shuō)是填不含稅銷售額,如果是填含稅銷售額,增值稅都不對(duì)呢
小筱老師
2023 10/16 17:44
同學(xué)您好,我的意思也是填的不含稅金額呀
84784972
2023 10/16 17:45
那是不含1%的銷售額還是3%的銷售額呢
小筱老師
2023 10/16 17:46
和您開票的發(fā)票上的銷售額(不含稅)一樣
84784972
2023 10/16 17:46
我開票是1%的稅率,
小筱老師
2023 10/16 17:51
您好同學(xué), 那您就按您發(fā)票上的那個(gè)金額填報(bào)就行了
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