問題已解決

老師,8月有張福利費(fèi)發(fā)票抵扣了,9月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做?

84784985| 提問時間:2023 10/18 20:15
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84784985
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你的回答錯誤
2023 10/18 20:21
84784985
2023 10/18 20:25
計(jì)提是通過應(yīng)付福利費(fèi)的,轉(zhuǎn)出不是借應(yīng)福利費(fèi)?
84784985
2023 10/18 20:27
所以我結(jié)束你又重新提問,你又接了,太浪費(fèi)時間了
劉艷紅老師
2023 10/18 20:20
您好, 我前面回答你了,是還沒明白嗎?
劉艷紅老師
2023 10/18 20:23
發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
劉艷紅老師
2023 10/18 20:24
我都是這樣轉(zhuǎn)的,你問下其他老師意見看看
劉艷紅老師
2023 10/18 20:29
你先問下其他老師吧,不小心點(diǎn)到的,不好意思
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