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差額征收報稅時,需要填寫附表一嗎?
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速問速答差額征稅需要填寫在增值稅納稅申報表里,像應(yīng)稅服務(wù)扣除項目是通過附表三填寫的
2023 10/19 12:18
84784994
2023 10/19 12:21
需要在附表一填寫嗎?
樸老師
2023 10/19 12:25
這個不需要的
差額納稅是附表三
84784994
2023 10/19 12:33
就只填寫附表三嗎?
樸老師
2023 10/19 12:36
嗯
差額納稅填寫附表三
84784994
2023 10/19 12:39
那為啥提示需要在附表一填寫數(shù)據(jù)呢?
樸老師
2023 10/19 12:42
附表一通常填寫的是允許扣除的成本,如果季度不含稅銷售額不滿45萬元,需要填寫在免稅銷售額那一欄;如果季度不含稅銷售額超過45萬元,需要填寫在第一欄
84784994
2023 10/19 12:52
這句話指的附表一嗎?
樸老師
2023 10/19 12:55
你的申報表是什么申報表
截圖給我看看
84784994
2023 10/19 12:57
老師你看看
樸老師
2023 10/19 13:01
同學(xué)你好
差額納稅填寫附表三
84784994
2023 10/19 14:05
那附表一如何填寫呢?
樸老師
2023 10/19 14:06
按收入填寫就可以了
84784994
2023 10/19 14:10
收入不超過45萬和超過45萬的區(qū)別?
樸老師
2023 10/19 14:13
現(xiàn)在是三十萬的哦
不是45萬了
84784994
2023 10/19 14:50
沒有超過30萬,還需要填寫附表一嗎?
樸老師
2023 10/19 14:58
這個不用填寫的
填寫主表小微企業(yè)免稅欄
84784994
2023 10/19 15:00
附表一通常填寫的是允許扣除的成本,如果季度不含稅銷售額不滿45萬元,需要填寫在免稅銷售額那一欄;如果季度不含稅銷售額超過45萬元,需要填寫在第一欄。我不明白你說的這句話
樸老師
2023 10/19 15:03
現(xiàn)在是季度三十萬以內(nèi)免稅了
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