問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)印花稅買(mǎi)賣(mài)合同根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)合同申報(bào),沒(méi)有合同但有開(kāi)票是否需要申報(bào),抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不是也要報(bào)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答是的,需要申報(bào)的。不包括單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。
2023 10/20 09:54
84784974
2023 10/20 10:02
不包括單獨(dú)提現(xiàn)增值稅是什么意思
玲老師
2023 10/20 10:10
就是合同上增值稅單獨(dú)寫(xiě)的,就不包括增值增值稅計(jì)算稅款的時(shí)候。
84784974
2023 10/20 10:42
不懂,是銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
玲老師
2023 10/20 10:44
銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅這兩個(gè)單獨(dú)在合同上寫(xiě)都不包括這兩個(gè)。
84784974
2023 10/20 11:49
含稅額就包括,單獨(dú)這不包括
玲老師
2023 10/20 11:52
對(duì)了,您這樣是理解正確了,對(duì)了。
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