問題已解決

5%差額征稅的銷項(xiàng)票,填增值稅申報表時,是把扣除明細(xì)表的應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算的不含稅銷售額填入主表免稅銷售額么,但是這樣不含稅銷售額和實(shí)際不一致 ,可以這么填么

84785043| 提問時間:2023 10/20 14:03
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好,先填好附表,主表自動會出來。
2023 10/20 14:24
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