問題已解決
請問下 我們不計提工資 只單獨計提和發(fā)放交納社保的分錄怎么做啊
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速問速答同學(xué)你好,計提社保就是借:主營業(yè)務(wù)成本-員工成本-對應(yīng)社保類型 貸:其他應(yīng)付款
實際支付: 借:其他應(yīng)付款 貸 :銀行存款
2023 10/22 17:42
84784966
2023 10/22 18:13
老師如果有工資呢 怎么做分錄
賈小田老師
2023 10/22 18:23
借:員工成本-工資 貸 :應(yīng)付職工薪酬
84784966
2023 10/22 19:50
老師請問下 我公司有研發(fā)支出費用化支出 月底怎么處理 在賬上掛著嗎
賈小田老師
2023 10/22 19:56
同學(xué)你好,可以掛在賬上,年底結(jié)轉(zhuǎn)損益就好了
84784966
2023 10/22 20:17
如果要處理怎么處理
賈小田老師
2023 10/22 21:11
原科目反方向結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目哈
84784966
2023 10/22 22:16
老師 麻煩說下具體分錄
賈小田老師
2023 10/22 22:45
借:本年利潤
貸:你原本的科目
84784966
2023 10/22 23:18
原來的科目是研發(fā)支出-費用化支出 所以是 借 本年利潤 貸研發(fā)支出費用化支出是嗎
賈小田老師
2023 10/23 00:20
對的哈
反方向結(jié)轉(zhuǎn)
賈小田老師
2023 10/23 09:37
同學(xué)你好,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)
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