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老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增稅 貸方負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額 該如何調(diào)整

84785027| 提問時(shí)間:2023 10/23 15:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不用調(diào)整的了,以后要交稅直接就對(duì)了
2023 10/23 15:50
84785027
2023 10/23 15:52
可是每期都是正常交稅的 前期沒有留底稅
家權(quán)老師
2023 10/23 15:56
可以是這個(gè)就是留抵稅的呀,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增稅 貸方負(fù)數(shù)
84785027
2023 10/23 15:58
我想表達(dá)的是 我們實(shí)際上是不存在留抵稅的,有沒有可能是前面同事計(jì)提的憑證錯(cuò)誤
家權(quán)老師
2023 10/23 15:59
這個(gè)需要檢查那個(gè)明細(xì)賬和憑證來判斷
84785027
2023 10/23 16:00
您能發(fā)一份計(jì)提每月增值稅及附加稅的分錄嗎
家權(quán)老師
2023 10/23 16:04
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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