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老師,我在暫估費用時,估多了,紅沖后還有余額怎么辦?

84784968| 提問時間:2023 10/24 17:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
全部紅沖暫估的費用,再重新做賬
2023 10/24 17:48
84784968
2023 10/24 17:49
我是全部紅沖的啊,重新做了后,結(jié)果還余額,把我都搞蒙了
家權(quán)老師
2023 10/24 17:52
跨年沒有呢?跨年調(diào)整利潤分配,跨月調(diào)整多結(jié)轉(zhuǎn)的成本費用
84784968
2023 10/24 17:53
就是跨月了,沒有跨年
84784968
2023 10/24 17:53
調(diào)整分錄怎么做???
家權(quán)老師
2023 10/24 17:56
借:應(yīng)付賬款-暫估 借:成本費用 負數(shù)
84784968
2023 10/24 17:59
余額在借方,老師
家權(quán)老師
2023 10/24 18:03
做相反的分錄就是了哈,把多暫估的金額調(diào)整為成本費用
84784968
2023 10/24 18:05
老師我反應(yīng)過來了。
84784968
2023 10/24 18:06
余額在借方是對的,因為我之前暫估少了。
84784968
2023 10/24 18:07
現(xiàn)在按照發(fā)票做賬,財務(wù)費用比之前暫估的多了,余額在借方是對的
家權(quán)老師
2023 10/24 18:07
嗯嗯,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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