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老師,我6月支付了一筆貨款39616元,但發(fā)票是在9月才認(rèn)證抵扣,我該怎樣做分錄,我現(xiàn)在在補(bǔ)做6月的賬

84785039| 提問時(shí)間:2023 10/24 18:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,貨物到了嗎?借庫存商品,貸銀行存款39616。
2023 10/24 18:20
84785039
2023 10/24 18:21
到了,都加工完了,是石材來的
郭老師
2023 10/24 18:28
你們是購買的原材料嗎?借原材料 貸銀行存款 發(fā)票到了之后在紅沖再調(diào)整
84785039
2023 10/24 18:31
老師,發(fā)票是6月已經(jīng)開了,但9月才認(rèn)證抵扣,老師,那怎樣做分錄
郭老師
2023 10/24 18:32
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款
84785039
2023 10/24 18:32
那9月認(rèn)證后的分錄該怎樣做
郭老師
2023 10/24 18:38
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84785039
2023 10/24 18:40
老師,可不可以直接放在庫存商品,然后9月沖掉
郭老師
2023 10/24 18:41
你好 你們需要加工的不行 不加工的可以
84785039
2023 10/24 18:42
應(yīng)該是成品來的
郭老師
2023 10/24 18:47
可以的 可以這么做的
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