問題已解決

老師,我去年給供應商開票多開了11萬含稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后紅沖,那我這個賬要怎么做呢?

84784975| 提問時間:2023 10/26 10:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
直接紅沖今年的銷售收入
2023 10/26 10:32
84784975
2023 10/26 10:34
這樣我的利潤表營業(yè)收入也會減少對應的數(shù)額對吧?
84784975
2023 10/26 10:38
去年是: 借:應收賬款11 貸:主營業(yè)務收入9.73 應交稅費-應交增值稅(銷)1.27 今年紅沖: 借:應收賬款 -11 貸:主營業(yè)務收入 -9.73 應交稅費-應交增值稅(銷) -1.27 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益時: 借:主營業(yè)務收入-1.27 貸:本年利潤-1.27 對嗎?
家權(quán)老師
2023 10/26 10:39
是的,就是那樣做的
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