問題已解決
一般納稅人,原來1-7月份進項稅按10%加計遞減的,現(xiàn)在稅務局打電話說按5%加計遞減,把多余的稅款補繳上,稅款已補繳(也含滯納金),只是這個月補繳的稅款怎么做會計分錄,還有報表是逐月更改還是再這個月一次性更改
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答好一次更正就可以的。借應交稅費未交增值稅負數(shù)
貸營業(yè)外收入負數(shù),
借應交稅費,未交增值稅,貸銀行存款
2023 10/26 11:11
84784958
2023 10/26 15:19
借:應交稅費未交增值稅負數(shù) 貸:營業(yè)外收入負數(shù),這個會計分錄不怎么理解
郭老師
2023 10/26 15:20
加計扣除的分錄怎么做的?如果不計提的話,就是借應交稅費未交增值稅,貸營業(yè)外收入銀行還款。
閱讀 160