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老師,享受財稅2019年22號文,促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)的優(yōu)惠政策,我公司收到以前年度的增值稅和附加稅退稅,會計(jì)分錄怎么做?

84785031| 提問時間:2023 10/26 14:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸利潤分配未分配利潤。
2023 10/26 14:59
84785031
2023 10/26 15:12
老師,增值稅在申報表是減免金額,收到正常是計(jì)入其他收益或營業(yè)外收入,然后附加稅是沖損益科目,以前年度損益調(diào)整,最后都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配?是這么理解嗎?
郭老師
2023 10/26 15:13
如果是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,把這個未分配利潤改成以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2023 10/26 15:13
然后月末再把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
84785031
2023 10/26 15:14
那收到這筆退稅未影響當(dāng)年的利潤,不用交企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
2023 10/26 15:14
不影響當(dāng)年的利潤匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
84785031
2023 10/26 15:30
那如果是本年度的抵稅,增值稅部分是計(jì)入其他收益嗎?附加稅則按抵稅后的金額計(jì)提
郭老師
2023 10/26 15:30
對的,是的,是這么做的。
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