問(wèn)題已解決

老師你好,賬上有其他應(yīng)付款1000,這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬,公司需要注銷

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/27 14:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你這個(gè)是借方還是貸方余額
2023 10/27 14:02
84784996
2023 10/27 14:07
報(bào)表是其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)
宋生老師
2023 10/27 14:08
你好!是借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)?
84784996
2023 10/27 14:17
其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)
宋生老師
2023 10/27 14:17
你好!借其他應(yīng)收款 貸營(yíng)業(yè)外收入
84784996
2023 10/27 14:19
這個(gè)不要什么單據(jù)吧
宋生老師
2023 10/27 14:20
你好!你如果只是為了注銷,不用什么單據(jù)
84784996
2023 10/27 14:34
未分配利潤(rùn)還有數(shù)據(jù),是只能分紅嗎
宋生老師
2023 10/27 14:34
你好!是的。如果是正數(shù)就分紅
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