問題已解決
老師,我們公司在2022年8月拿了一塊地,是倉儲用地,50年的產(chǎn)權(quán),我從去年8月開始做了用地的攤銷,攤銷費用做在在建工程那里,這樣做是否正確?待在建工程完工后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),這個攤銷我這邊需要怎么做賬了?
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速問速答好是從建固定資產(chǎn)這個期間攤銷的在建工程。
2023 10/31 10:56
玲老師
2023 10/31 10:56
完工之后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)是對的。
玲老師
2023 10/31 10:56
在建期間的攤銷是借在建工程貸累計攤銷。
84785021
2023 10/31 10:59
這個固定資產(chǎn)兩年就做好了,這個土地要攤銷50年,二年后,土地攤銷應(yīng)該借在什么科目
玲老師
2023 10/31 11:02
完工之后的攤銷計入管理費用就行。
84785021
2023 10/31 11:05
老師,這塊土地2022年8月拿的,后來在2023年7月政府又返回一筆叫拿地獎勵的資金,我目前做在遞延資產(chǎn)的貸方,然后公司這個月開始運營,這個遞延資產(chǎn)我應(yīng)該分多長時間去攤,攤在哪個科目(是否營業(yè)外收入)?
玲老師
2023 10/31 11:06
你好,咱實際用的時候記到營業(yè)外收入。
84785021
2023 10/31 11:10
這個遞延的收入要分多少年記呢,是按土地攤銷的時間嗎
玲老師
2023 10/31 11:14
這個就看你政府那邊有沒有要求了。
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