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你好,老師,外購的贈品怎么做賬務處理,隨同主營業(yè)務產(chǎn)品一起無償贈送

84785002| 提問時間:2023 10/31 16:03
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小榮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,外購的贈品與主產(chǎn)品一起入庫分攤成本,出售時也一起出售結轉成本
2023 10/31 16:05
84785002
2023 10/31 16:15
這個贈品在發(fā)票上沒有體現(xiàn) 只是寫在了備注欄
小榮老師
2023 10/31 16:20
那也用同樣的方式隨主營業(yè)務產(chǎn)品一起贈送
84785002
2023 10/31 16:31
我申報增值稅時 贈品部分按視同銷售申報了未開票收入 按我的買入,但是 會計處理 不知道怎么做分錄合適,贈品買進我正常入了庫存商品 也抵扣了進項稅
小榮老師
2023 10/31 16:35
申報的未開票收入是真的有收入進來嗎?如果這部分商品是有收入的只是未開票 那就正常確認收入。按你入的庫存商品價格結轉成本
84785002
2023 10/31 16:50
沒有收入 發(fā)票上只有主商品的金額,贈品寫在了備注欄,稅法上說是不認可這種,必須申報未開票收入
84785002
2023 10/31 16:52
是不是不用確認收入,直接入銷售費用?然后貸庫存商品
小榮老師
2023 10/31 16:59
那就看您這筆贈品的目的是什么,如果是隨同主產(chǎn)品一起銷售 則 借:主營業(yè)務成本? 貸:應交稅務-應交增值稅(銷售稅額 ) 庫存商品? ?如果是為推廣促銷則 借:銷售費用? ?貸:應交稅務-應交增值稅(銷售稅額 ) 庫存商品
小榮老師
2023 10/31 16:59
那就看您這筆贈品的目的是什么,如果是隨同主產(chǎn)品一起銷售 則 借:主營業(yè)務成本? 貸:應交稅務-應交增值稅(銷售稅額 ) 庫存商品? ?如果是為推廣促銷則 借:銷售費用? ?貸:應交稅務-應交增值稅(銷售稅額 ) 庫存商品
84785002
2023 10/31 17:18
就是申報時填寫未開票收入,做賬時不用確認收入是吧?
84785002
2023 10/31 17:28
那這樣 利潤表的收入額不是會小于增值稅申報表
小榮老師
2023 10/31 17:31
是的,而且你還要考慮這筆收入按您這么申報的話在企業(yè)所得稅中也要視同銷售,要做收入調(diào)增。
84785002
2023 10/31 17:35
那這種處理方式是否可以呢?
小榮老師
2023 10/31 17:38
您這種處理方式也可以
84785002
2023 10/31 18:49
那這種方式 算不算虛增營業(yè)收入啊
小榮老師
2023 10/31 20:23
在稅務上層面來看沒有虛增收入,對于公司股東層面來看是虛增了的。
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