問(wèn)題已解決

我們有一張7月填開(kāi)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表紅沖的是5月的發(fā)票,錯(cuò)誤的發(fā)票金額是對(duì)的,但是我看這個(gè)紅字增值稅專用發(fā)票信息表之前會(huì)計(jì)沒(méi)有記賬,現(xiàn)在我在11月的賬上改怎么記?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/02 09:48
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2023 11/02 09:50
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