問題已解決
根據(jù)以上資料,編制會計分錄
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2023 11/02 11:40
倩倩.老師
2023 11/02 12:12
你好,第一小題數(shù)據(jù)對不上啊
84785035
2023 11/02 17:17
沒有啊,就是這樣的呀
84785035
2023 11/02 17:20
暫時先不管這個數(shù)據(jù)吧
倩倩.老師
2023 11/02 18:38
數(shù)據(jù)對不上,分錄就會不平,沒辦法解答
84785035
2023 11/02 18:43
直接把分錄做出來就行
84785035
2023 11/02 18:43
不用管啊
84785035
2023 11/02 18:53
1月份核算工資總額改為73360
84785035
2023 11/02 20:17
什么時候做出來啊
倩倩.老師
2023 11/02 21:52
1.借:工程施工-合同成本
管理費用
貸:應付職工薪酬-工資
倩倩.老師
2023 11/02 21:53
2.借:庫存現(xiàn)金
貸:銀行存款
倩倩.老師
2023 11/02 21:56
3.借:應付職工薪酬-工資
貸:庫存現(xiàn)金
此處用總的應付工資數(shù)減去未發(fā)的金額即可
倩倩.老師
2023 11/02 21:57
4.計提工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費,借方同1,只是貸方二級科目改為工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費
倩倩.老師
2023 11/02 21:59
5.借:應付職工薪酬-福利費
貸;庫存現(xiàn)金
倩倩.老師
2023 11/02 22:00
6.借:銷售費用-培訓費
貸:庫存現(xiàn)金
倩倩.老師
2023 11/02 22:01
因為工資總額改成73360也不平,所以我沒寫數(shù)
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