問題已解決
我公司作為銷售方,多開具了發(fā)票金額怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好,可以將多開票的部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2023 11/02 23:00
84785035
2023 11/02 23:09
正常做賬分錄是
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
多開了做營業(yè)外支出,那稅額怎么做
miao
2023 11/02 23:12
同學你好,剛剛說的有問題,直接紅沖就可以了
借: 應收賬款——公司名稱(紅字)
貸: 主營業(yè)務收入(紅字)
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
miao
2023 11/02 23:12
可以按差額開紅字發(fā)票
84785035
2023 11/02 23:16
好的,謝謝
miao
2023 11/02 23:20
不客氣,祝您學習進步
閱讀 1202