問題已解決

老師,想請(qǐng)教一下,由于合同取消了,進(jìn)項(xiàng)已抵扣的已紅沖,對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)的也已經(jīng)紅沖。然后產(chǎn)生增值稅退稅,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做呢?

84785026| 提問時(shí)間:2023 11/03 09:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
退的稅款就是借銀行存款貸未交增值稅。
2023 11/03 09:49
84785026
2023 11/03 09:54
老師,請(qǐng)問這兩筆分錄對(duì)嗎?? ·進(jìn)項(xiàng)紅沖 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 *銷項(xiàng)紅沖 借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 紅字
玲老師
2023 11/03 09:59
這樣處理是正確的,對(duì)的是的。
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