問(wèn)題已解決

計(jì)提工資 是加上罰款和社保得金額是嗎

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/03 09:56
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蔡蔡老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,罰款不加  社保加 
2023 11/03 09:56
84784959
2023 11/03 10:24
如果應(yīng)付工資是1000元 代扣社保是100元 員工扣款是50元 這個(gè)計(jì)提工資是什么樣的
蔡蔡老師
2023 11/03 10:33
你好 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬?。保埃埃埃保埃埃剑保保埃?發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 1100貸 銀行存款?。保保埃?員工扣款 借 銀行存款 50貸 其他應(yīng)收款50
84784959
2023 11/03 10:37
這個(gè)扣款是從工資里扣的 怎么走賬
蔡蔡老師
2023 11/03 10:41
你好 給他少發(fā)50元  實(shí)發(fā)貸 其他應(yīng)收款 原始憑證的附件放上罰款審批表
84784959
2023 11/03 10:48
這個(gè)其他應(yīng)收款50怎么平賬呢
蔡蔡老師
2023 11/03 10:49
發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬?。保保埃百J 銀行存款?。保保埃?員工扣款 借 銀行存款?。担百J 其他應(yīng)收款50 這個(gè)分錄就是平的 銀行實(shí)發(fā)是1050
84784959
2023 11/03 10:55
借 管理費(fèi)用 1100 貸 應(yīng)付職工薪酬 1100 借 應(yīng)付職工薪酬 1100 貸 銀行存款 1050 其他應(yīng)收款 50 那這個(gè)其他應(yīng)收款怎么走平賬
蔡蔡老師
2023 11/03 10:59
罰款時(shí) 借:其他應(yīng)收款 貸 營(yíng)業(yè)外收入 實(shí)際扣款時(shí) 借 銀行存款?。担百J 其他應(yīng)收款50
84784959
2023 11/03 11:01
這個(gè)扣款做工資表去了 列了一項(xiàng)扣款 發(fā)工資時(shí)直接扣了 也得這么做賬嗎
蔡蔡老師
2023 11/03 11:04
你好 可以這樣做賬 也可以把發(fā)放和扣款合在一起寫一筆
84784959
2023 11/03 11:16
個(gè)人代扣部分也需要計(jì)提到管理費(fèi)用嗎
蔡蔡老師
2023 11/03 11:45
你好 是的 個(gè)人代扣部分也需要計(jì)提到管理費(fèi)用
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