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老師請(qǐng)問下,我公司先收到客戶的房租費(fèi),我們做的會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在客戶退租,錢是走對(duì)公賬戶的,退回的錢我應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

84784996| 提問時(shí)間:2023 11/03 15:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023 11/03 15:12
84784996
2023 11/03 15:14
收到錢的時(shí)候是這個(gè)做的會(huì)計(jì)分錄
84784996
2023 11/03 15:14
這是退回的會(huì)計(jì)分錄,這樣做是對(duì)的嗎?
樸老師
2023 11/03 15:19
同學(xué)你好 可以這樣做的
84784996
2023 11/03 15:20
但是稅款要不要紅沖?
樸老師
2023 11/03 15:22
分錄都紅沖了稅款也要的
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