問題已解決

老師,請問一下我22年做了暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,23年有票想要把這個(gè)暫估成本給紅沖了,但是票也是抵扣了的怎么做分錄把暫估成本給紅沖呢?

84785038| 提問時(shí)間:2023 11/03 16:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,咱是暫估錯(cuò)了嗎?還是什么
2023 11/03 16:15
84785038
2023 11/03 16:16
不是,后面有票回來,先把暫估成本給沖了
玲老師
2023 11/03 16:18
收到發(fā)票時(shí),紅沖,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
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