問題已解決
老師,請問印花稅繳納是按增值稅申報的收入金額來算,還是按收到合同金額來算呢,比如一些小客戶,我們給他正常的開票,但是他們不簽合同,這種的需要申報印花稅嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答最好正規(guī)的應該是按照合同的來,如果沒有合同的,按照賬上的。
2023 11/06 14:33
84785022
2023 11/06 14:35
老師,我今天接到一個自稱納稅評估所的老師電話,加我微信發(fā)我一個截圖,有3個風險點,請問老師您遇見過這種情況嗎,平常都是專管員找,第一次遇見這種的,不知道真假
郭老師
2023 11/06 14:39
你好,她從哪里發(fā)過來的?
稅務局系統(tǒng)m
84785022
2023 11/06 14:48
是的老師,就給我個這截圖,讓我寫情況說明,第一個疑點,我查了下22年我們企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)費用金額和利潤表管理費用-研究費用金額一樣的,但是截圖上說不一樣,疑點二,我們是信息技術服務業(yè),研發(fā)技術是我們主營業(yè)務,開票都是信息技術服務費,我們員工基本上都是研發(fā)人員,所以技術費開票占比高和研發(fā)人員工資占比高,很正常的,疑點3,一些小客戶打款,我們開票了,但是沒有合同,但是我們申報印花稅都是按照合同金額申報的,截圖中說我們少交印花稅,這該怎么寫情況說明呢老師,第一次遇見,麻煩您指導下,非常感謝
郭老師
2023 11/06 14:51
你好,你們研發(fā)支出費用化的全部都可加計扣除嗎?如果是的話,你看一下第四季度的和你會算青椒的是不是一樣?
郭老師
2023 11/06 14:51
第三個,印花稅確實少交了,沒有合同的,符合印花稅稅目的也得交。
84785022
2023 11/06 14:53
去年第四季度的企業(yè)所得稅申報表和匯算清繳提交的數(shù)據(jù)不一樣,到匯算清繳的時候,不是會重新提交一整年的財務報表和匯算清繳表格嗎,這個數(shù)據(jù)是一樣的
84785022
2023 11/06 14:57
老師,我也問了其他會計朋友,他們的印花稅從來沒有交過呢,截圖上說,印花稅的金額得按照申報的收入來交,但是我們只交了有合同的,請問老師,這個我該怎么寫說明呢,如果要補印花稅,會產生滯納金嗎
郭老師
2023 11/06 14:58
第四季度的所得稅本年累計和你年報里面的本月本年累計是一樣的。
84785022
2023 11/06 15:07
這個是一樣的老師,就是匯算清繳研發(fā)費用金額和第四季度提交的利潤表管理費用-研究費用數(shù)據(jù)不一樣,和匯算清繳報的一整年財務報表中利潤表管理費用-研究費用和數(shù)據(jù)一樣,還有就是那個印花稅今年交行嗎,就說去年沒有合同,今年補簽的,今年交,會產生滯納金嗎
郭老師
2023 11/06 15:10
對的,是的,會有滯納金的。
84785022
2023 11/06 15:10
滯納金怎么算老師
郭老師
2023 11/06 15:11
你好,繳納的稅款乘以萬分之五乘以天數(shù)。
84785022
2023 11/06 15:12
那我們這是不是從2022年12月31日開始算呢 到今年今天,還有老師是萬分之五還是萬分之三呢,現(xiàn)在不是按萬分之三繳納嗎
郭老師
2023 11/06 15:17
什么時間需要繳納的
郭老師
2023 11/06 15:17
你看一下你納稅義務的時間
萬分之三,小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。
84785022
2023 11/06 17:35
老師,這個印花稅,我寫情況說明:有些客戶是先開票后打款,銷售合同逐級提交,最后到財務室,存在時間差,已在2023年收到合同已足額繳納印花稅“,然后我現(xiàn)在趕緊補交印花稅,這樣行嗎
郭老師
2023 11/06 17:39
可以的可以這么做的
84785022
2023 11/06 17:46
老師,這樣做還產生滯納金嘛,我也問過代理記賬會計,他們負責的公司基本都沒交過印花稅,也沒有風險預警,您那有遇見納稅評估所打電話說印花稅的嘛
郭老師
2023 11/06 17:49
你好,你稅務局不查沒有關系,查的話就有風險。
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