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實(shí)務(wù)
問題已解決
那就是這樣的借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配_未分配利潤要用紅字沖銷原來的借銷售費(fèi)用貸銀行存款嗎
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速問速答你好,同學(xué),這個(gè)背景是不是以前應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)的,錯(cuò)誤計(jì)入費(fèi)用了
這樣的話,直接按照調(diào)整分錄即可,不需要紅字沖回
調(diào)整分錄
借固定資產(chǎn)
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配_未分配利潤
2023 11/06 16:51
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