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問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
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速問速答原來進(jìn)項(xiàng)是如何做分錄的?是費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)還是?
2023 11/07 10:00
84784977
2023 11/07 10:07
費(fèi)用發(fā)生時(shí),取得發(fā)票,借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付賬款
后面發(fā)現(xiàn)部分費(fèi)用不能抵扣,要從工資中扣除
文文老師
2023 11/07 10:13
借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784977
2023 11/07 10:18
不用通過應(yīng)付職工薪酬來轉(zhuǎn)出嗎?
文文老師
2023 11/07 10:20
如果要從工資中扣除,再做分錄
借:銷售費(fèi)用(紅字) 借:應(yīng)付職工薪酬
84784977
2023 11/07 10:37
比如說應(yīng)發(fā)工資2000,需要從工資中扣200,借:銷售費(fèi)用-工資 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 2000 實(shí)發(fā)和扣除時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 800 貸:銀行存款800 借:應(yīng)付職工薪酬 200 貸:銷售費(fèi)用-扣款部分不含稅176.99 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)23.01 可以這樣處理嗎?
84784977
2023 11/07 10:38
實(shí)發(fā)和扣除時(shí),
借:應(yīng)付職工薪酬 1800 貸:銀行存款1800
借:應(yīng)付職工薪酬 200 貸:銷售費(fèi)用-扣款部分不含稅176.99 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)23.01
可以這樣處理嗎?
文文老師
2023 11/07 10:42
可以的,可以這樣處理。
84784977
2023 11/07 10:44
那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄怎么寫呢?
文文老師
2023 11/07 10:56
你自己的分錄中已經(jīng)體現(xiàn)
借:應(yīng)付職工薪酬 200 貸:銷售費(fèi)用-扣款部分不含稅176.99 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)23.01
84784977
2023 11/07 11:51
我的意思是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后怎么結(jié)平這個(gè)科目的余額
文文老師
2023 11/08 09:42
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
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