問題已解決
老師:政府補助我記入專項應付款了,最后怎么沖呢?
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速問速答現(xiàn)在已經支付了嗎?如果已經發(fā)生了成本費用,借專項應付款,貸營業(yè)外收入。
2023 11/07 10:34
84784968
2023 11/07 10:35
老師:發(fā)生時我借:在建工程,貸:銀行存款了
郭老師
2023 11/07 10:35
你好,在建工程完工了沒有,分攤了沒有?
84784968
2023 11/07 10:36
竣工決算報告已經出了
郭老師
2023 11/07 10:37
你好不?你開始折舊了沒有啊,沒有折舊不需要轉。
84784968
2023 11/07 10:40
你是說在建轉固定資產,然后折舊,7月出的報告,哪我分錄改如何記,麻煩老師分享一下,謝謝
郭老師
2023 11/07 10:41
借固定資產貸在建工程,八月份開始借管理費用等待累計折舊。
84784968
2023 11/07 10:43
哪專項應付款怎么沖平呢
郭老師
2023 11/07 10:43
他不用沖平,你折舊了多少,按照比例來借專項應付款,貸營業(yè)外收入或者其他收益。
84784968
2023 11/07 10:54
老師:能留下你的QQ或微信號嗎?有個棘手的問題想問你一下
郭老師
2023 11/07 10:55
不好意思不可以,學堂不允許我們私下交流
問題在這里面問就可以的。
郭老師
2023 11/07 10:55
不方便出現(xiàn)在這里面的,后期可以給你刪除。
84784968
2023 11/07 11:19
不好意思老師,我上面問的問題是A公司沒有建安資質,在拿到政府專項補助資金項目時,通過招標中標到了B公司,才有了上面的業(yè)務。還有兩筆政府獎補資金,一筆是16萬,資金來了后就買了關于項目用的材料等,應該把這筆資金記入什么科目核算合適
郭老師
2023 11/07 11:19
你好,補助是以你企業(yè)的名義申請的嗎?那你是給別人建還是自己建?
84784968
2023 11/07 11:20
是以自己的名義申請的,也是自己建的
郭老師
2023 11/07 11:21
你好,按照上面的來做就可以的,借銀行存款,貸專項應付款,你做了成本費用折舊之后,借專項應付款貸營業(yè)外收入。
84784968
2023 11/07 11:22
好的,謝謝老師
郭老師
2023 11/07 11:22
不用客氣,工作愉快。
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