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每月的收入,必須計(jì)提稅費(fèi)?計(jì)提稅費(fèi)的分錄怎么寫?

84785000| 提問時(shí)間:2023 11/09 11:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
增值稅計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加 貸:?應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 繳納時(shí): 借: 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 貸:銀行存款
2023 11/09 11:20
84785000
2023 11/09 11:25
銷項(xiàng)稅抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,不需要繳納增值稅,如何計(jì)提稅費(fèi)?
東老師
2023 11/09 11:26
增值稅不需要繳納了,附加稅也就沒有了,那就不需要計(jì)提稅費(fèi)了
84785000
2023 11/09 11:28
當(dāng)月開票收入,進(jìn)項(xiàng)稅跟銷項(xiàng)稅抵扣了,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 嗎?
東老師
2023 11/09 11:30
對收入的做賬是這么做的
84785000
2023 11/09 11:55
那進(jìn)項(xiàng)稅跟銷項(xiàng)稅抵扣,如何做賬?
東老師
2023 11/09 11:58
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84785000
2023 11/09 12:00
我收到的所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部計(jì)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,因?yàn)楣臼杖牒苌?,現(xiàn)在要用一部分的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅,如何做賬?
東老師
2023 11/09 12:01
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,
84785000
2023 11/09 12:05
收入計(jì),借,應(yīng)收賬款 ?貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,用待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣銷項(xiàng)稅額,不用將銷項(xiàng)稅額從貸方轉(zhuǎn)出?
東老師
2023 11/09 12:09
上面不是做了嗎,銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到借方了
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