問題已解決
老師,我接到了一家賬,做工資部分是虛列的,借:管理費用20000貸應付職工薪酬20000,發(fā)放借應付職工薪酬20000貸其他應付款20000,我現在準備把虛列的工資沖減回來,做真實的,怎么沖呢
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速問速答你好這個是今年的嗎。
2023 11/09 11:58
84785015
2023 11/09 11:59
是的,老師,今年的
郭老師
2023 11/09 12:00
借其他應付款,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,借管理費用,負數金額都是2萬。
84785015
2023 11/09 12:07
那老師他這個在23.1月的時候做了一個發(fā)放的分錄,也就是22年12月計提了借管理費用貸應付職工,在一個月份發(fā)放,借應付職工貸其他應付,這個怎么弄
郭老師
2023 11/09 12:08
然后按照我上面的鞋就可以當紅。
郭老師
2023 11/09 12:08
按照我上面的來就可以的,紅沖的
84785015
2023 11/09 12:10
這個不會影響22年的那些報表嗎?需要更正嗎
郭老師
2023 11/09 12:11
不用的,不影響你做到這個月的賬務處理。
84785015
2023 11/09 12:13
那老師,還有一個問題,就是2022年12月通過銀行賬戶給兩個員工轉賬了10萬,她做的分錄是借營業(yè)成本10貸其他應付款10;這個怎么更正過來
84785015
2023 11/09 12:13
正常應該做借其他應收AB 10貸銀行存款10
郭老師
2023 11/09 12:14
借其他應付款借營業(yè)成本負數
借其他應收款,貸銀行存款。
84785015
2023 11/09 12:15
那這個影響到22年的報表了
84785015
2023 11/09 12:15
我能放到今年直接這么做嗎
郭老師
2023 11/09 12:18
你好,當時匯算清繳納稅調增了嗎?
84785015
2023 11/09 12:18
沒有調整曾
郭老師
2023 11/09 12:19
借期的應付款貸以前年度損益,調整借其的應收款貸銀行放款。
郭老師
2023 11/09 12:19
借其他應付款,貸以前年度損益調整,
借其他應收款,貸銀行
郭老師
2023 11/09 12:19
這個匯算清繳需要納稅調增的。
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