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請問老師 上月進(jìn)項專票 這個月只抵扣部分怎么賬務(wù)處理?
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速問速答您好,這個的話,是借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額(這個是要抵扣的)? 應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額(未抵扣的)
2023 11/13 11:05
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請問老師 上月進(jìn)項專票 這個月只抵扣部分怎么賬務(wù)處理?
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